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天水市西秦腔研究院 2018年度部門決算公開說明

一、單位基本概況

(一)主要職能職責(zé)

    天水市西秦腔研究院主要職責(zé)任務(wù)是:負(fù)責(zé)西秦腔劇種的挖掘、整理、保護(hù)和傳承工作;負(fù)責(zé)西秦腔藝術(shù)理論研究,創(chuàng)排推廣優(yōu)秀劇目;培養(yǎng)地方戲曲藝術(shù)人才,保護(hù)西秦腔傳承人;加強秦腔藝術(shù)交流,參與全國展演和比賽等活動;指導(dǎo)基層秦腔藝術(shù)劇團(tuán)創(chuàng)作、編排和演出工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置情況(部門決算單位構(gòu)成)

天水市西秦腔研究院編制75人,實有人數(shù)71人,院內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科、后勤科、創(chuàng)編科、藝研科5個部門。本單位決算由本級組成。

二、天水市西秦腔研究院2018年度部門決算情況說明

(一)收入決算情況

2018年度,收入總計為1068.40萬元,較2017年度決算數(shù)據(jù)減少227.47萬元,下降18%。其中:

1.財政撥款收入890.84萬元,為人員經(jīng)費,占收入總計的83.4%。較2017 年度決算數(shù)減少176.05萬元,下降16.5%,主要是源于退休人員進(jìn)入社保,退休人員經(jīng)費減少。

2.上級補助收入2萬元,為高層次人才補助經(jīng)費。較2017 年減少8萬元,下降80%,主要是2017年上級收入是《璇璣圖》創(chuàng)排經(jīng)費。

3.事業(yè)收入175.56萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。較2017 年度決算數(shù)減少43.42萬元,下降19.8%,主要是本單位根據(jù)工作需要開展的專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入有所減少。

4.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,為事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。較2017年度決算減少73.96萬元,下降100%,主要由于大型演出排導(dǎo)費的減少。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.89萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括部分事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算增加10.89萬元,主要是大型劇目排導(dǎo)經(jīng)費的減少。

(二)支出決算情況

2018年度,天水市西秦腔研究院支出為1046.23萬元,較2017年度決算數(shù)據(jù)減少327.45萬元,下降24%。其中:

基本支出1046.23萬元,占100%,較2017 年度決算數(shù)減少327.45萬元,下降24%,主要原因是退休人員經(jīng)費轉(zhuǎn)入社保。

(三)財政撥款收入決算情況。

2018年度,天水市西秦腔研究院財政撥款收入總計890.84萬元,與上年相比減少176.05萬元,下降17%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入890.84萬元,與上年相比減少176.05萬元,下降17%;

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

2018年度,天水市西秦腔研究院一般公共預(yù)算財政撥款支出總計1046.23萬元,與上年相比減少327.45萬元,下降24%;完成年初預(yù)算132%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:源于我單位事業(yè)收入。其中:

1.科學(xué)技術(shù)支出8萬元,占0.08%,主要用于袁丫丫戲曲傳承工作室,完成年初預(yù)算100%。

2.文化體育與傳媒支出828.89萬元,主要用于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費的支出,完成年初預(yù)算223%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要源于人員經(jīng)費增加及演出支出增加。

3.社會保障和就業(yè)支出209.34萬元,主要用于退休人員退休費、撫恤金等,完成年初預(yù)算61.2%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要源于退休人員轉(zhuǎn)入社保。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明 

天水市西秦腔研究院2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1046.23萬元,其中:

 1.人員經(jīng)費707.36萬元,較上年減少163.94萬元,主要是退休人員轉(zhuǎn)入社保。人員經(jīng)費用途主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經(jīng)費183.48萬元,較上年減少25.96萬元,主要是大型演出減少。公用經(jīng)費用途主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、2018年“三公”經(jīng)費支出決算說明

1.因公出國(境)經(jīng)費支出情況

2018年本單位無因公出國(境)費用。

2.公務(wù)用車購置和運行費支出情況

2018年本單位無公務(wù)用車運行維護(hù)費。

3.公務(wù)接待費用支出情況

2018年本單位無公務(wù)接待費。

六、政府采購支出情況

本單位2018年度政府采購支出總額10.27萬元,其中:政府采購貨物支出10.27萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,業(yè)務(wù)用車1輛。

八、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

例如: 

1.財政撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機構(gòu)(項):指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務(wù)支出。

8.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

14.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

15.工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位

購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

17.對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。 

 

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責(zé)任編輯:紫萱
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